柳城縣審計(jì)局2016年部門決算公開
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2016年部門決算公開
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單????? ?位:廣西柳城縣審計(jì)局
?單位負(fù)責(zé)人:張力毅
?填 報(bào)?? ?人:劉鄧華
?日????? ?期:2017年8月
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目??? ?錄
第一部分:概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分: ?2016年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表三:收入決算表
表四:支出決算表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八:一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分: ?2016年度部門決算情況說明
一、2016 年度收入支出決算總體情況。
二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2016 年度政府性基金支出決算情況。
四、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
六、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第一部分:廣西柳城縣審計(jì)局概況
一、主要職能
主管全縣審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。制定并組織實(shí)施全縣審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃。向縣人民政府提出年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳城縣審計(jì)局
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第二部分:廣西柳城縣審計(jì)局2016年部門決算報(bào)表
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表一:收入支出決算總表 單位:萬元 |
||||
收??? ?入 |
支? ???出 | |||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) | |
一、財(cái)政撥款 |
518.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
459.93 | |
二、事業(yè)收入 |
二、外交支出 |
|||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
三、教育支出 |
|||
四、其他收入 |
10 |
四、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
五、文化體育與傳媒支出 |
||||
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
46.16 | |||
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.17 | |||
八、住房保障支出 |
16.19 | |||
本年收入合計(jì) |
528.50 |
本年支出合計(jì) |
530.05 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)余分配 |
|||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2.75 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 |
1.20 | |
收入總計(jì) |
531.25 |
支出總計(jì) |
531.25 | |
?
表二:財(cái)政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元
收 入 |
支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
518.5 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
18 |
449.53 |
449.53 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
19 |
||||
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
4 |
四、科學(xué)技術(shù)支出 |
21 |
|||||
5 |
五、文化體育與傳媒支出 |
22 |
|||||
6 |
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23 |
46.16 |
46.16 |
|||
7 |
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
24 |
8.17 |
8.17 |
|||
8 |
八、住房保障支出 |
25 |
16.19 |
16.19 |
|||
9 |
…… |
26 |
|||||
10 |
…… |
27 |
|||||
11 |
28 |
||||||
本年收入合計(jì) |
12 |
518.5 |
本年支出合計(jì) |
29 |
???????????????????? ?520.05 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
2.75 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
30 |
1.20 | ||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
14 |
2.75 |
31 |
||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
15 |
32 |
|||||
16 |
33 |
||||||
合計(jì) |
17 |
521.25 |
合計(jì) |
34 |
521.25 |
?
表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合計(jì) |
528.50 |
518.5 |
10 | |||||
類 |
||||||||
? ?款 |
||||||||
??? ?項(xiàng)? ? |
||||||||
2010801 |
行政運(yùn)行 |
196.06 |
186.06 |
10 | ||||
2010802 |
?一般行政管理事務(wù) |
147 |
147 |
|||||
2010804 |
? ?審計(jì)業(yè)務(wù) |
51.96 |
51.96 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
62.96 |
62.96 |
|||||
2080501 |
? ?歸口管理的行政單位離退休 |
46.16 |
46.16 |
|||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
8.17 |
8.17 |
|||||
2210201 |
住房公積金 |
16.19 |
16.19 |
|||||
?
?
?
?
?
?
????????? ?表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合計(jì) |
530.05 |
512.5 |
17.55 |
||||
類 |
|||||||
? ?款 |
|||||||
??? ?項(xiàng)? ? |
|||||||
2010801 |
行政運(yùn)行 |
196.06 |
196.06 |
||||
2010802 |
?一般行政管理事務(wù) |
148.55 |
140 |
8.55 |
|||
2010804 |
? ?審計(jì)業(yè)務(wù) |
?51.96 |
42.96 |
??? ?9 |
|||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
?62.96 |
62.96 |
||||
2080501 |
? ?歸口管理的行政單位離退休 |
? ?46.16 |
46.16 |
||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
? ?8.17 |
8.17 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
? ?16.19 |
16.19 |
||||
?
?
?
?
?
?
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
???????????????????????????????????????????????? ?單位:萬元
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||
欄次 |
1 |
2 |
3 | |
合計(jì) |
?? ?520.05 |
???????? ? 502.5 |
????????????? ?17.55 | |
類 |
||||
? ?款 |
||||
??? ?項(xiàng)? ? |
||||
2010801 |
行政運(yùn)行 |
186.06 |
186.06 |
|
2010802 |
?一般行政管理事務(wù) |
? ?148.55 |
140 |
?????????????? ?8.55 |
2010804 |
? ?審計(jì)業(yè)務(wù) |
?? ?51.96 |
42.96 |
??? ????????????9 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
?? ?62.96 |
62.96 |
|
2080501 |
? ?歸口管理的行政單位離退休 |
?? ?46.16 |
46.16 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
?? ?8.17 |
8.17 |
|
2210201 |
住房公積金 |
?? ?16.19 |
16.19 |
|
?
?
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
502.5 |
311.54 |
190.96 |
工資福利支出 |
249.14 |
249.14 |
|
? ?基本工資 |
76.93 |
76.93 |
|
? ?津貼補(bǔ)貼 |
151.43 |
151.43 |
|
? ?獎(jiǎng)金 |
5.50 |
5.50 |
|
? ?其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
8.58 |
8.58 |
|
? ?績(jī)效工資 |
|||
? ?其他工資福利支出 |
6.70 |
6.70 |
|
商品和服務(wù)支出 |
190.96 |
190.96 | |
? ?辦公費(fèi) |
78.97 |
78.97 | |
? ?印刷費(fèi) |
20 |
20 | |
? ?電費(fèi) |
5 |
5 | |
? ?郵電費(fèi) |
5 |
5 | |
? ?差旅費(fèi) |
50 |
50 | |
? ?會(huì)議費(fèi) |
24.28 |
24.28 | |
培訓(xùn)費(fèi) |
? ?5 |
? ?5 | |
? ?公務(wù)接待費(fèi) |
? ?0.72 |
? ?0.72 | |
? ?工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
? ?1.36 |
? ?1.36 | |
? ?福利費(fèi) |
? ?0.38 |
? ?0.38 | |
? ?其他商品和服務(wù)支出 |
? ?0.25 |
? ?0.25 | |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
62.40 |
62.40 |
|
? ?離休費(fèi) |
7.08 |
7.08 |
|
? ?退休費(fèi) |
39.08 |
39.08 |
|
? ?獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.05 |
0.05 |
|
?住房公積金 |
16.19 |
16.19 |
|
…… |
|||
? ?…… |
|||
? ?…… |
|||
貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 |
|||
? ?國(guó)內(nèi)貸款 |
|||
? ?產(chǎn)權(quán)參股 |
|||
? ?其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出 |
|||
其他支出 |
? ?
表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||
單位:萬元 |
||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
合? ?計(jì) |
||||||||||||
類 |
||||||||||||
款 |
||||||||||||
項(xiàng) |
||||||||||||
我柳城縣審計(jì)局單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
?
?
?
?
?
表八:一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接 |
合計(jì) |
因公出國(guó) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接 | ||||
(境)費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
待費(fèi) |
(境)費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
待費(fèi) | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.72 |
0.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.72 |
第三部分:廣西柳城縣審計(jì)2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì) ??531.25?? ?萬元。
1.財(cái)政撥款收入 518.5? ?萬元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入? 0?? ?萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入? 0?? ?萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入? 10?? ?萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如:
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額? 0?? ?萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 2.75? ?萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? (二)支出總計(jì) ?531.25?? ?萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類) 459.93??? ?萬元:主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)及人員工資。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 46.16?? ?萬元:主要用于本單位按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
3.住房保障支出(類) 16.19? ?萬元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) ?8.17 萬元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn) 、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)方面支出。
4.結(jié)余分配? 0? ?萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 1.2? ?萬元,為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
2016 年度一般公共預(yù)算支出? 520.05?? 萬元,其中:基本支出? 502.5?? 萬元,項(xiàng)目支出? 17.55? 萬元。
基本支出:502.5萬元
2010801??? ?行政運(yùn)行186.06萬元;
2010802??? ?一般行政管理事務(wù)148.55萬元;
2010804??? ?審計(jì)業(yè)務(wù)51.96萬元;
2019999??? ?其他一般公共服務(wù)支出62.96萬元;
2080501??? ?歸口管理的行政單位離退休46.16萬元;
2100501??? ?行政單位醫(yī)療8.17萬元;
2210201??? ?住房公積金16.19萬元。
項(xiàng)目支出:17.55萬元
2010802??? ?一般行政管理事務(wù)8.55萬元;
2010804??? ?審計(jì)業(yè)務(wù)9萬元。
三、2016年度政府性基金支出決算情況
2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元,其中:基本支出? 0?? 萬元,項(xiàng)目支出?? 0 ?萬元。
四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出502.5萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)311.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)190.96萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元;公務(wù)用車購(gòu)置支出決算? 0? ?萬元,與上年同期增(減)0 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算? ?0? ?萬元,與上年同期減5.2萬元,原因是公車改革單位已取消車輛;公務(wù)接待費(fèi)支出決算? ?0.72? 萬元,與上年同期增0.72 ?萬元,原因當(dāng)年預(yù)算安排。具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 ?萬元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)、0? ?個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0? ?個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì) 0? 個(gè),累計(jì) 0? ?人次。開支內(nèi)容包括:
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 ?萬元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出? ?0? 萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出 0?? ?萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? ?業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年,所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0輛,保有量為 0 ?輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出 0 ?萬元,平均每輛 0 萬元。(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 0.72 ??萬元。其中:
國(guó)(境)外接待費(fèi) ?0萬元。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.72萬元。接待批次15次,接待人數(shù)為144人。相比2015年公務(wù)接待費(fèi)支出增加了0.72萬元。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 190.96 ?萬元(與部門決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加93.12 ?萬元,增長(zhǎng)95.18 ?%。主要原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng),相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較快。因此2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比之2015年有較大增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額 0 ?萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 ?0 ?萬元。(中央部門公開的政府采購(gòu)預(yù)算金額的計(jì)算口徑為:2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛 ?0 輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0? 輛、一般公務(wù)用車0? ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0? ?輛、其他用車 0 輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 ?臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年,柳城縣審計(jì)局共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9萬元,占年初預(yù)算的3.98%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想,達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目概況:根據(jù)一定時(shí)期黨和國(guó)家的方針政策,中央、地方及主管部門的法律法規(guī),基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)活動(dòng)和各項(xiàng)計(jì)劃的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),相關(guān)的理論基礎(chǔ)等,對(duì)在固定資產(chǎn)投資建設(shè)過程中涉及的參與部門和單位,如建設(shè)單位,施工單位、設(shè)計(jì)單位、金融部門、建設(shè)單位的主管部門等在建設(shè)與建設(shè)管理過程中所做的每一項(xiàng)工作實(shí)行審計(jì)監(jiān)督。包含投資建設(shè)技術(shù)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)審計(jì)及管理審計(jì)等內(nèi)容。
項(xiàng)目起止時(shí)間:2016年1月至2016年12月。
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排:我局把政府委托的項(xiàng)目列入年初審計(jì)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施審計(jì)。
年度績(jī)效目標(biāo):完成當(dāng)年組織部的委托,組織審計(jì)力量完成審計(jì),并出具審計(jì)報(bào)告,為政府宏觀決策和管理服務(wù)提出搞好建設(shè)項(xiàng)目的建議。
中期績(jī)效目標(biāo):加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)管理,提高投資效益,促進(jìn)綜合國(guó)力增長(zhǎng),保證社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。重點(diǎn)查處亂上建設(shè)項(xiàng)目、違反建設(shè)程序、虛假招投標(biāo)、違規(guī)轉(zhuǎn)包分包以及項(xiàng)目建設(shè)中偷工減料等違紀(jì)違規(guī)行為。
年度總體目標(biāo)完成情況:完成沙埔片區(qū)接通污水處理廠道路工程等47個(gè)預(yù)算項(xiàng)目,送審資金27458.53萬元,審定24412.31萬元,核減3046.22萬元,核減率12%;完成柳城縣城區(qū)防洪排澇二期工程人武部倉(cāng)庫(kù)堤段工程等81個(gè)結(jié)算項(xiàng)目,送審資金18559.33萬元,審定17118.56萬元,核減1440.77萬元,核減率8%。
(五)收支、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)說明
⑴2016年部門決算本年收入 ?528.50萬元,同比增加 136.32? 萬元,同比增長(zhǎng) ?34.76%?? 。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 518.50? ?萬元,同比增加 126.32? 萬元,同比增長(zhǎng) ?32.21%? 。
⑵2016年部門決算本年支出 530.05? ?萬元,同比增加 137.87? 萬元,同比增長(zhǎng) ?35.16%? 。其中:基本支出512.50?? ?萬元,同比增加 131.33? 萬元,同比增長(zhǎng) ?34.45%? ;項(xiàng)目支出 17.55? 萬元,同比增加 ??6.55 萬元,同比增長(zhǎng) 59.50%? ?。
⑶會(huì)議費(fèi)本年支出 24.28? ?萬元? 同比增加 14.28? ?萬元,同比增長(zhǎng) 142.8%? 。
⑷培訓(xùn)費(fèi)本年支出 7? ?萬元? 同比減少 3? ?萬元,同比減少30.00%?? 。
⑸辦公費(fèi)本年支出 95.26? ?萬元? 同比增加 59.01? ?萬元,同比增長(zhǎng)162.79% 。
?
第四部分? ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ?
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 ?
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 ?
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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