柳城縣司法局2016年部門決算公開
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司法局2016年部門決算公開
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單????? ?位:廣西柳城縣司法局
?單位負責人:藍建敏
?填 報?? ?人:蘭愛群
?日????? ?期:2017年8月
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目??? ?錄
第一部分:概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分: ?2016年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:財政撥款收入支出決算總表
表三:收入決算表
表四:支出決算表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分: ?2016年度部門決算情況說明
一、2016 年度收入支出決算總體情況。
二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2016 年度政府性基金支出決算情況。
四、2016年一般公共財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
五、2016年一般公共財政預算財政撥款基本支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第一部分:廣西柳城縣司法局概況
一、主要職能
(一)開展法制宣傳。負責全縣的法制宣傳和普及法律常識工作。
??? ?(二)開展法律援助工作。
?? ??(三)開展社區(qū)矯正工作(指導、監(jiān)督全縣刑釋解教人員和勞動教養(yǎng)人員的幫教安置工作)。
??? ?(四)開展人民調(diào)解工作(處理社會矛盾糾紛)。
??? ?(五)辦理本縣的國內(nèi)經(jīng)濟、民事公證業(yè)務。
??? ?(六)開展全縣司法行政系統(tǒng)的法制工作和執(zhí)法監(jiān)督工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳城縣司法局內(nèi)設有辦公室、政工股、法制股、法制宣傳股、基層股,社區(qū)矯正股,管理1個公證處、1個法律援助中心和12個直屬司法所。設有編制55人,其中局機關19人,司法所30人,公證處3人,法律援助中心3人。2016年末在職實有人數(shù)53人,離退休人員11人;遺囑人員6人。
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第二部分:廣西柳城縣司法局2016年部門決算報表
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表一:收入支出決算總表 單位:萬元 |
||||
收??? ?入 |
支??? ?出 | |||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) | |
一、財政撥款 |
800.05 |
一、公共安全支出 |
668.35 | |
二、事業(yè)收入 |
二、外交支出 |
|||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
三、教育支出 |
|||
四、其他收入 |
四、科學技術(shù)支出 |
|||
五、文化體育與傳媒支出 |
||||
六、社會保障和就業(yè) |
72.26 | |||
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
22.83 | |||
八、住房保障支出 |
36.61 | |||
本年收入合計 |
800.05 |
本年支出合計 |
800.05 | |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結(jié)余分配 |
|||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 |
|||
收入總計 |
800.05 |
支出總計 |
800.05 | |
?
表二:財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元
收 入 |
支 出 | ||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
800.05 |
一、一公共安全支出 |
18 |
668.35 |
668.35 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
19 |
||||
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
4 |
四、科學技術(shù)支出 |
21 |
|||||
5 |
五、文化體育與傳媒支出 |
22 |
|||||
6 |
六、社會保障和就業(yè)支出 |
23 |
72.26 |
72.26 |
|||
7 |
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
24 |
22.83 |
22.83 |
|||
8 |
八、住房保障 |
25 |
36.61 |
36.61 |
|||
9 |
…… |
26 |
|||||
10 |
…… |
27 |
|||||
11 |
28 |
||||||
本年收入合計 |
12 |
800.05 |
本年支出合計 |
29 |
800.05 | ||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
30 |
||||
一般公共預算財政撥款 |
14 |
800.05 |
31 |
||||
政府性基金預算財政撥款 |
15 |
32 |
|||||
16 |
33 |
||||||
合計 |
17 |
合計 |
34 |
?
表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合計 |
800.05 |
800.05 |
||||||
204 |
公共安全 |
668.35 |
668.35 |
|||||
? ?20406 |
司法 |
668.35 |
668.35 |
|||||
2040601 |
行政運行 |
517.87 |
517.87 |
|||||
2040602 |
一般行政管理事務 |
102.50 |
102.50 |
|||||
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
18 |
18 |
|||||
2040605 |
普法宣傳 |
13 |
13 |
|||||
2040607 |
法律援助 |
15 |
15 |
|||||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
1.98 |
1.98 |
|||||
208 |
社會保障和就業(yè) |
72.26 |
72.26 |
|||||
20805 |
行政單位離退休 |
72.26 |
72.26 |
|||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
72.26 |
72.26 |
|||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
22.83 |
22.83 |
|||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
22.83 |
22.83 |
|||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
22.83 |
22.83 |
|||||
221 |
住房保障 |
36.61 |
36.61 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
36.61 |
36.61 |
|||||
2210201 |
住房公積金 |
36.61 |
36.61 |
?
???????? 表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合計 |
800.05 |
649.57 |
150.48 |
||||
204 |
公共安全 |
668.35 |
517.87 |
150.48 |
|||
? ?20406 |
司法 |
668.35 |
517.87 |
150.48 |
|||
2040601 |
行政運行 |
517.87 |
517.87 |
||||
2040602 |
一般行政管理事務 |
102.50 |
102.50 |
||||
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
18 |
18 |
||||
2040605 |
普法宣傳 |
13 |
13 |
||||
2040607 |
法律援助 |
15 |
15 |
||||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
1.98 |
1.98 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè) |
72.26 |
72.26 |
||||
20805 |
行政單位離退休 |
72.26 |
72.26 |
||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
72.26 |
72.26 |
||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
22.83 |
22.83 |
||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
22.83 |
22.83 |
||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
22.83 |
22.83 |
||||
221 |
住房保障 |
36.61 |
36.61 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
36.61 |
36.61 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
36.61 |
36.61 |
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
???????????????????????????????????????????????? ?單位:萬元
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||
欄次 |
1 |
2 |
3 | |
合計 |
800.05 |
649.57 |
150.48 | |
204 |
公共安全 |
668.35 |
517.87 |
150.48 |
? ?20406 |
司法 |
668.35 |
517.87 |
150.48 |
2040601 |
行政運行 |
517.87 |
517.87 |
|
2040602 |
一般行政管理事務 |
102.50 |
102.50 | |
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
18 |
??????? ?18 | |
2040605 |
普法宣傳 |
13 |
13 | |
2040607 |
法律援助 |
15 |
15 | |
2040610 |
社區(qū)矯正 |
1.98 |
1.98 | |
208 |
社會保障和就業(yè) |
72.26 |
72.26 |
|
20805 |
行政單位離退休 |
72.26 |
72.26 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
72.26 |
72.26 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
22.83 |
22.83 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
22.83 |
22.83 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
22.83 |
22.83 |
|
221 |
住房保障 |
36.61 |
36.61 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.61 |
36.61 |
|
2210201 |
住房公積金 |
36.61 |
36.61 |
?
?
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目名稱 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
800.05 |
588.82 |
211.23 |
工資福利支出 |
476.84 |
476.84 |
|
? ?基本工資 |
153.28 |
153.28 |
|
? ?津貼補貼 |
215.06 |
215.06 |
|
? ?獎金 |
11.53 |
11.54 |
|
? ?社會保障和就業(yè)支出 |
22.83 |
22.83 |
|
? ?績效工資 |
|||
? ?其他工資福利支出 |
74.14 |
74.14 |
|
商品和服務支出 |
211.23 |
211.23 | |
? ?辦公費 |
73.16 |
73.16 | |
? ?印刷費 |
6 |
6 | |
? ?水費 |
0.02 |
0.02 | |
? ?電費 |
2.71 |
2.71 | |
????? ?郵電費 |
9.75 |
9.75 | |
差旅費費 |
21.43 |
21.43 | |
維修費 |
11.43 |
11.43 | |
會議費 |
3.6 |
3.6 | |
培訓費 |
17.98 |
17.98 | |
公務接待費 |
1.58 |
1.58 | |
被裝購置費 |
3.49 |
3.49 | |
工會費 |
4.3 |
4.3 | |
福利費 |
0.74 |
0.74 | |
公務用車及維護費 |
27 |
27 | |
? ?稅金及附加費用 |
|||
? ?其他商品和服務支出 |
28 |
28 | |
對個人和家庭的補助 |
111.97 |
111.97 |
|
? ?離休費 |
|||
? ?退休費 |
72.26 |
72.26 |
|
? ?住房公積金 |
36.61 |
36.61 |
|
? ?…… |
|||
? ?購房補貼 |
|||
? ?其他對個人和家庭的補助支出 |
3.1 |
3.1 |
|
…… |
|||
? ?…… |
|||
? ?…… |
|||
貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 |
|||
? ?國內(nèi)貸款 |
?
?
?
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||
單位:萬元 |
||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
合? ?計 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
?
?????? 我局沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排支出。
?
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表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
?
2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 |
因公出國 |
公務用車購置及運行費 |
公務接 |
合計 |
因公出國 |
公務用車購置及運行費 |
公務接 | ||||
(境)費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
待費 |
(境)費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
待費 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
34.5 |
0 |
34.5 |
28 |
6.5 |
28.58 |
0 |
28.58 |
0 |
27 |
1.58 |
第三部分:廣西柳城縣司法局2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計 ?800.05萬元。
1.財政撥款收入 800.05萬元,為柳城縣本級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入 0 萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如:計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。
3.經(jīng)營收入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如:
5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? (二)支出總計 ?800.05萬元。包括:
1.公共安全(類)691.18萬元:主要用于行政運行、一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、法律援助、行政單位醫(yī)療等。
2.社會保障和就業(yè)(類)72.26萬元:主要用于柳城縣司法局本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
3.住房保障支出(類)36.61萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
4.結(jié)余分配 0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2016 年度一般公共預算支出決算情況
2016 年度一般公共預算支出800.05萬元,其中:基本支出649.57萬元,項目支出150.48萬元。
三、2016年度政府性基金支出決算情況
2016年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
四、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2016年一般公共財政撥款基本支出800.05萬元,其中:人員經(jīng)費588.82萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障和就業(yè)支出、其他工資福利;公用經(jīng)費211.23萬元,主要包括:辦公費:73.16萬元、印刷費:6萬元、水費0.02萬元、電費:2.71萬元、郵電費:9.75萬元、差旅費:21.43萬元、維修費:11.43萬元、會議費:3.6萬元、培訓費:17.98萬元、公務接待費:1.58萬元、被裝購置費:3.49萬元、工會費:4.3萬元、福利費:0.74萬元、公務車輛運行維護費:27萬元、其他公用支出28萬元。對個人和家庭的補助111.97萬元,主要包括:退休費:72.26萬元、住房公積金:36.61萬元、其他怪個人和家庭的補助支出:3.1萬元。
五、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元,公務用車購置支出決算0萬元,與上年同期增(減)0萬元;公務用車運行支出決算27萬元,與上年同期減少3.8萬元主要原因是我單位公車進行了改革車輛減少,減少公車運行維護費并在正常使用過程中厲行節(jié)約;公務接待費支出決算1.58萬元,與上年同期減少4.92萬元,主要原因是我局嚴格按照中央八項規(guī)定進行接待并厲行節(jié)約。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排 0? ?(部、委、局、辦)機關、 ?0 個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 ?個,全年因公出國(境)團組共計0 個,累計 0 人次。
(二)公務用車購置及運行費支出 0 ?萬元。其中:
公務用車購置支出 ?0萬元。
公務用車運行支出 27 ?萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? ?業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,所屬單位開支財政撥款的公務用車購置數(shù)量為0輛,公務用車保有量為? ?10輛,全年運行費支出 27萬元,平均每輛 2.7萬元。
(三)公務接待費支出 ?1.58萬元。其中:
國外接待批次32、128人數(shù)、總額1.58萬元
六、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明。
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出60.75萬元,比2015年增加(減少)139.64 ?萬元,降低69.68 %。主要原因是:本年的中央車移支付放在項目支出。
(二)政府采購支出情況說明。
2016年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 ?0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛 ?6 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6? ?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2016年,我局共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款13萬元,占年初預算的 ?2.3 ?%,占本年決算支出的1.62%??冃гu價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況很理想,達到項目申請時設定的各項指標。例如:組織全縣的普法考試,普法對象的參學率、參考率、合格率達100%;提高公民懂法知法的能力,通過法律途徑解決糾紛案例上升,公眾安全感提升,促進社會和諧穩(wěn)定。
(五)收支、辦公費、會議費、培訓費說明
⑴2016年部門決算本年收入800.05萬元,同比增減-18.9萬元,同比增減-2.31% ?。其中:一般公共預算財政撥款800.05萬元,同比減-18.95萬元,同比增減 ?-2.310% 。
⑵2016年部門決算本年支出 ?800.04萬元,同比增減? -18.96萬元,同比增減 -2.32% ?。其中:基本支出 649.56? ?萬元,同比增減-72.38萬元,同比增減 -10.03% ;項目支出 ?150.48萬元,同比增減 53.42 萬元,同比增減 12.9% 。
⑶會議費本年支出 ?3.6萬元? 同比增減 1.05 ?萬元,同比增減 22.58% 。
⑷培訓費本年支出 17.98 ?萬元? 同比增減 0.77 ?萬元,同比增減 4.47% 。
⑸辦公費本年支出 73.16 ?萬元? 同比增減-2.68萬元,同比增減-3.53% ?。
第四部分? ?名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 ?
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 ?
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 ?
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ?
十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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