柳城縣醫(yī)療保障局2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣醫(yī)療保障局2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分:部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分:2020年部門預算公開表
一、部門收支預算總表(預算01表)
二、部門收入預算總表(預算02表)
三、部門支出預算總表(預算03表)
四、財政撥款收支總表(預算04表)
五、一般公共預算支出表(預算05表)
六、一般公共預算基本支出表(預算06表)
七、政府性基金預算支出表(預算07表)
八、國有資本經(jīng)營預算支出表(預算08表)
九、納入財政專戶支出預算表(預算09表)
十、上年結(jié)余支出預算表(預算10表)
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表(預算11表)
十二、政府采購預算明細表(預算12表)
第三部分:2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
三、2020年一般公共預算支出情況說明
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
六、2020年政府性基金預算情況說明
七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況
一、主要職責
1. 貫徹落實中央和自治區(qū)、柳州市有關(guān)醫(yī)療保障及醫(yī)藥價格的法律法規(guī)、方針、政策和標準,制定全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準,并組織實施和監(jiān)督檢查。
2. 著力提升醫(yī)療保障管理能力,打擊“欺詐騙?!边`法行為,加強基金監(jiān)管,建立健全醫(yī)?;鸢踩揽貦C制。
3. 統(tǒng)籌推進醫(yī)療保障體系建設,負責全縣醫(yī)療救助工作,圍繞醫(yī)保扶貧、協(xié)同推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,統(tǒng)籌推進醫(yī)療保障體系建設。
二、機構(gòu)設置情況
柳城縣醫(yī)療保障局為2019年機構(gòu)改革新設立一級預算單位,共有直屬單位3個。其中行政單位1個,參照公務員管理事業(yè)單位1個,事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣醫(yī)療保障局,參照公務員管理事業(yè)單位是:柳城縣醫(yī)療保障事業(yè)管理中心, 事業(yè)單位是柳城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心(根據(jù)柳城編(2020)2號文件《柳城縣事業(yè)單位改革工作方案》精神,本單位2個直屬事業(yè)單位的部門職能業(yè)務目前正在有序劃轉(zhuǎn)、承接中,即本文所涉及的部門預算暫不含上述2個直屬事業(yè)單位對應數(shù)據(jù),下同)。
機關(guān)內(nèi)設辦公室、綜合業(yè)務股。
第二部分:2020年部門預算公開表(詳見附件)
一、部門收支預算總表(預算01表)
二、部門收入預算總表(預算02表)
三、部門支出預算總表(預算03表)
四、財政撥款收支總表(預算04表)
五、一般公共預算支出表(預算05表)
六、一般公共預算基本支出表(預算06表)
七、政府性基金預算支出表(預算07表)
八、國有資本經(jīng)營預算支出表(預算08表)
九、納入財政專戶支出預算表(預算09表)
十、上年結(jié)余支出預算表(預算10表)
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表(預算11表)
十二、政府采購預算明細表(預算12表)
第三部分:2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
(一)收入預算說明
2020年收入總預算179.6萬元,因本單位為2019年機構(gòu)改革中新設立單位,上年無可比數(shù)。其中:一般公共預算撥款179.6萬元,上年無可比數(shù)。
2020年收入預算增加的原因:本單位為2019年機構(gòu)改革中新設立單位,上年無可比數(shù)。
(二)支出預算說明
2020年支出總預算179.6萬元,其中:基本支出174.6萬元,占支出總預算97.22 % ;項目支出5萬元,占支出總預算2.78 %,此兩項預算支出均無上年可比數(shù)。支出預算增加的原因:本單位為2019年機構(gòu)改革中新設立單位。
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入179.6萬元,本單位為2019年機構(gòu)改革中新設立單位上年無可比數(shù)。
2020年財政撥款支出179.6萬元,本單位為2019年機構(gòu)改革中新設立單位上年無可比數(shù)。
三、2020年一般公共預算支出情況說明
2020年一般公共預算支出179.6萬元,上年無可比數(shù)。按功能分類科目,具體支出預算如下:
1.行政運行支出120.17萬元,上年無可比數(shù)。主要用于在職人員工資福利費及公用經(jīng)費支出。
2. 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出5萬元,上年無可比數(shù)。主要用于城鄉(xiāng)困難群體醫(yī)療救助經(jīng)費。
3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.74萬元,上年無可比數(shù)。主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位繳納部分。
4. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.87萬元,上年無可比數(shù)。主要用于在職人員職業(yè)年金單位繳納部分。
5.行政單位醫(yī)療支出8.32萬元,上年無可比數(shù)。主要用于在職人員醫(yī)保單位繳納部分。
6. 公務員醫(yī)療補助6.2萬元,上年無可比數(shù)。主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助單位繳納部分。
7.住房公積金支出13.30萬元,上年無可比數(shù)。主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分。
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
2020年一般公共預算基本支出174.6萬元,上年無可比數(shù)。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預算如下:
工資福利支出預算154.73萬元,上年無可比數(shù)。主要包括 :基本工資44.12、津貼補貼28.89、獎金26.72、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.74、職業(yè)年金繳費8.87、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費8.32、公務員醫(yī)療補助繳費6.2、其他社會保障繳費0.55、住房公積金13.31。
商品和服務支出預算19.86萬元,上年無可比數(shù)。主要包括:定額公用經(jīng)費5.5萬元、其他交通費用9.06萬元、其他商品和服務支出5.3萬元。
對個人和家庭補助支出預算0萬元,上年無可比數(shù)。
(一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.39萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.39萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。
(二)2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.39萬元,上年無可比數(shù)。其中:
1. 因公出國(境)經(jīng)費2020年預算0萬元,上年無可比數(shù)。
2. 公務接待費2020年預算0.39萬元,上年無可比數(shù)。全部為定額公務接待費。
3. 公務用車購置費及運行費2020年預算0萬元,上年無可比數(shù)。2020年公務用車購置數(shù)0輛,2020年公務用車保有量0輛。原因:本單位為2019年機構(gòu)改革中新設立單位,上年無可比數(shù)。
(1)公務用車購置費2020年預算0萬元,上年無可比數(shù)。
(2)公務用車運行維護費2020年預算0萬元,上年無可比數(shù)。
六、2020年政府性基金預算情況說明
2020年政府性基金預算支出0萬元,上年無可比數(shù)。
七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明
2020年柳城醫(yī)療保障局本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)、1個參照公務員法管理的事業(yè)單位及1個事業(yè)單位。機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算19.86萬元,因本單位是2019年機構(gòu)改革新設立部門,上年無可比數(shù)。
另外,柳城縣醫(yī)療保障局下屬共有2個事業(yè)單位,事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元,原因是根據(jù)柳城編(2020)2號文件《柳城縣事業(yè)單位改革工作方案》精神,本部門2個直屬事業(yè)單位的部門職能業(yè)務目前正在有序劃轉(zhuǎn)、承接中,本文所涉及的部門預算暫不含上述2個直屬事業(yè)單位對應數(shù)據(jù)。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購預算安排情況說明
(一)2020年政府采購預算0萬元,上年無可比數(shù)。
(二)按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣醫(yī)療保障局2020年度納入預算績效目標管理的項目有1個,金額5萬元。為城鄉(xiāng)困難群體醫(yī)療救助項目5萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣醫(yī)療保障局及所屬單位國有資產(chǎn)主要包括辦公設備、辦公家具等,總額15.08 萬元(賬面原值),正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。