2023
610020柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)退役軍人服務站2023年單位預算公開說明
來源: 柳城縣財政局
發(fā)布日期: 2023-02-28

柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)退役軍人服務站2023年單位預算公開說明

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第一部分:單位概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分:2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

第一部分:單位概況

一、主要職責

1.配合做好退役軍人就業(yè)需求信息摸底、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、適應性培訓、職業(yè)技能培訓、學歷教育和就業(yè)招聘活動,協(xié)助做好申請公益崗位等再就業(yè)幫扶工作;

2.配合開展走訪慰問活動;

3.配合做好送喜報、懸掛光榮牌、各類優(yōu)撫資金發(fā)放審核等優(yōu)撫服務工作;

4.配合開展信息數(shù)據(jù)采集分析、動態(tài)更新、資料管理、總結報送和信息提供,完善信息臺賬;

5.協(xié)助做好轄區(qū)和外地流入退役軍人黨員摸排、管理教育和幫扶解困工作;

6.完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

本單位為古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位。機構內(nèi)設辦公室。

第二部分:2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2023年收支總預算22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%。

二、單位收入預算總體情況說明

2023年收入總預算22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%。其中:一般公共預算撥款22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%;政府性基金預算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元,同比增長0%。收入預算減少的原因:人員社?;鶖?shù)調整

三、單位支出預算總體情況說明

2023年支出總預算22.17萬元,其中:基本支出22.17萬元,占支出總預算100%,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%;項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。支出預算減少的原因:人員社?;鶖?shù)調整

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%。財政撥款收入包括:一般公共預算撥款22.17萬元、政府性基金預算撥款0萬元;財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出19.81萬元、衛(wèi)生健康支出0.94萬元、住房保障支出1.42萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%。按功能分類科目,具體支出預算如下:

1.事業(yè)運行支出16.97萬元,同比增加0.75萬元,同比增長4.62%。增加的原因:人員調資,工資基數(shù)上漲。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.89萬元,同比減少0.4萬元,同比下降17.46%。減少的原因:人員調資,社?;鶖?shù)調整。

3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.95萬元,同比減少0.19萬元,同比下降16.67%。減少的原因:人員調資,社?;鶖?shù)調整。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬元,同比減少0.19萬元,同比下降16.81%。減少的原因:人員調資,社?;鶖?shù)調整。

5.住房公積金支出1.42萬元,同比減少0.3萬元,同比下降17.4%。減少的原因:人員調資,社?;鶖?shù)調整。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預算如下:

工資福利支出預算19.43萬元,同比減少0.28萬元,同比下降1.42%。減少的原因:人員調資,社?;鶖?shù)調整

商品和服務支出預算2.74萬元,同比減少0.05萬元,同比下降1.79%。減少的原因:人員調資,社保基數(shù)調整。

對個人和家庭補助支出預算0萬元,同比持平。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

(一)2023年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.07萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.07萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

(二)2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.07萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費2023年預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費2023年預算0.07萬元,同比持平。

3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。2023年公務用車購置數(shù)0輛,2023公務用車保有量0輛。

1)公務用車購置費2023年預算0萬元,同比持平。

2)公務用車運行維護費2023年預算0萬元,同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2023年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算2.74萬元,同比減少0.05萬元,同比下降1.79%。減少原因是公用經(jīng)費調整。

機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

2023年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況說明

2023年本單位無項目支出預算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

上述報表詳見附件。


610020柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)退役軍人服務站2023年單位預算公開說明

來源: 柳城縣財政局  |   發(fā)布日期: 2023-02-28 16:05   

柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)退役軍人服務站2023年單位預算公開說明

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第一部分:單位概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分:2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

第一部分:單位概況

一、主要職責

1.配合做好退役軍人就業(yè)需求信息摸底、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、適應性培訓、職業(yè)技能培訓、學歷教育和就業(yè)招聘活動,協(xié)助做好申請公益崗位等再就業(yè)幫扶工作;

2.配合開展走訪慰問活動;

3.配合做好送喜報、懸掛光榮牌、各類優(yōu)撫資金發(fā)放審核等優(yōu)撫服務工作;

4.配合開展信息數(shù)據(jù)采集分析、動態(tài)更新、資料管理、總結報送和信息提供,完善信息臺賬;

5.協(xié)助做好轄區(qū)和外地流入退役軍人黨員摸排、管理教育和幫扶解困工作;

6.完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

本單位為古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位。機構內(nèi)設辦公室。

第二部分:2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2023年收支總預算22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%。

二、單位收入預算總體情況說明

2023年收入總預算22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%。其中:一般公共預算撥款22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%政府性基金預算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元,同比增長0%。收入預算減少的原因:人員社?;鶖?shù)調整

三、單位支出預算總體情況說明

2023年支出總預算22.17萬元,其中:基本支出22.17萬元,占支出總預算100%,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%;項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。支出預算減少的原因:人員社?;鶖?shù)調整

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%。財政撥款收入包括:一般公共預算撥款22.17萬元、政府性基金預算撥款0萬元;財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出19.81萬元、衛(wèi)生健康支出0.94萬元、住房保障支出1.42萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%。按功能分類科目,具體支出預算如下:

1.事業(yè)運行支出16.97萬元,同比增加0.75萬元,同比增長4.62%。增加的原因:人員調資,工資基數(shù)上漲。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.89萬元,同比減少0.4萬元,同比下降17.46%。減少的原因:人員調資,社?;鶖?shù)調整。

3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.95萬元,同比減少0.19萬元,同比下降16.67%。減少的原因:人員調資,社?;鶖?shù)調整。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬元,同比減少0.19萬元,同比下降16.81%。減少的原因:人員調資,社保基數(shù)調整。

5.住房公積金支出1.42萬元,同比減少0.3萬元,同比下降17.4%。減少的原因:人員調資,社?;鶖?shù)調整。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出22.17萬元,同比減少0.33萬元,同比下降1.46%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預算如下:

工資福利支出預算19.43萬元,同比減少0.28萬元,同比下降1.42%。減少的原因:人員調資,社?;鶖?shù)調整。

商品和服務支出預算2.74萬元,同比減少0.05萬元,同比下降1.79%。減少的原因:人員調資,社?;鶖?shù)調整

對個人和家庭補助支出預算0萬元,同比持平。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

(一)2023年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.07萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.07萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

(二)2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.07萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費2023年預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費2023年預算0.07萬元,同比持平。

3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。2023年公務用車購置數(shù)0輛,2023公務用車保有量0輛。

1)公務用車購置費2023年預算0萬元,同比持平。

2)公務用車運行維護費2023年預算0萬元,同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2023年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算2.74萬元,同比減少0.05萬元,同比下降1.79%。減少原因是公用經(jīng)費調整

機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

2023年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況說明

2023年本單位無項目支出預算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

上述報表詳見附件。



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