柳城縣“三公”經(jīng)費2019年決算支出情況
柳城縣“三公”經(jīng)費2019年決算支出情況
2019年,柳城縣公共財政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為1,257.47萬元,比2019年年初算預(yù)數(shù)增加389.82萬元,增長44.93%。其中:因公出國(境)費22.91萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加22.91萬元,主要是按照上級文件要求安排相關(guān)人員出國進行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置費552.26萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加552.26萬元,主要是紀(jì)委、公安、法院等部門增加執(zhí)法用車以及機關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護費539.25萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加15.47萬元,增長2.95%,主要是公務(wù)用車數(shù)量比年初預(yù)算增加,燃油等運行維護費相應(yīng)增加。公務(wù)接待費143.05萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)減少200.82萬元,下降58.4%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。
2019年,柳城縣公共財政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為1,257.47萬元,比2018年決算數(shù)增加0.61萬元,增長0.05%。其中:因公出國(境)費22.91萬元,比2018年決算數(shù)增加10.88萬元,增長90.44%,主要是按照上級文件要求安排相關(guān)人員出國進行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置費552.26萬元,比2018年決算數(shù)增加75.8萬元,增長15.91%,主要是紀(jì)委、公安、法院等部門增加執(zhí)法用車以及機關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護費539.25萬元,比2018年決算數(shù)減少24萬元,下降4.26%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護費開支。公務(wù)接待費143.05萬元,比2018年決算數(shù)減少62.07萬元,下降30.26%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。
?2019年柳城縣因公出國(境)團組6個,人數(shù)6人;公務(wù)用車購置38輛,公務(wù)用車保有量398輛;國內(nèi)公務(wù)接待批次2885次,接待人數(shù)24540人。
2019年公共財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
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項? 目 |
2018年決算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
2019年決算數(shù) |
比2019年預(yù)算數(shù)增減 |
比2018年決算數(shù)增減 | ||
金額 |
% |
金額 |
% | ||||
因公出國(境)費用 |
12.03 |
0 |
22.91 |
22.91 |
10.88 |
90.44 | |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
1,039.71 |
523.78 |
1,091.51 |
567.73 |
108.39 |
51.80 |
4.98 |
其中:公務(wù)用車購置 |
476.46 |
0 |
552.26 |
552.26 |
75.80 |
15.91 | |
?公務(wù)用車運行維護費 |
563.25 |
523.78 |
539.25 |
15.47 |
2.95 |
-24.00 |
-4.26 |
公務(wù)接待費 |
205.12 |
343.87 |
143.05 |
-200.82 |
-58.40 |
-62.07 |
-30.26 |
“三公”合計 |
1,256.86 |
867.65 |
1,257.47 |
389.82 |
44.93 |
0.61 |
0.05 |
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